Irawati, Anita (0951033) (2013) Pengaruh Audit Intern Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Penggajian (Studi Kasus pada PT Telkom). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0951033_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (104Kb) | Preview |
|
Text
0951033_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (145Kb) |
||
|
Text
0951033_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (218Kb) | Preview |
|
Text
0951033_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (401Kb) |
||
Text
0951033_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (211Kb) |
||
Text
0951033_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (293Kb) |
||
|
Text
0951033_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (82Kb) | Preview |
|
Text
0951033_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (87Kb) |
||
|
Text
0951033_References.pdf - Accepted Version Download (118Kb) | Preview |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal penggajian. Penelitian dilakukan di PT Telkom yang terletak di Jl. Japati nomor 1, Bandung dimana bisnis utama perusahaan adalah telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi sederhana dan uji korelasi dengan 34 sampel dari karyawan audit internal serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan penelitian kepustakaan. Dari hasil pengujian korelasi, dapat dilihat bahwa koefisien korelasi adalah 0.822 yang r hitung lebih tinggi dari r tabel (0.822> 0.364) dan model regresinya adalah Y = 12+1,232 X. Dan juga dapat dilihat dari koefisien determinasi sebesar 76,7% yang menunjukkan audit internal memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern penggajian, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa audit internal mempengaruhi efektivitas pengendalian intern penggajian.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Audit Intern, Pengendalian Intern Penggajian |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > 51 Accounting Department |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 08 Oct 2014 06:48 |
Last Modified: | 30 Aug 2016 05:07 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/7288 |
Actions (login required)
View Item |