Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan BUMN di Bandung

Febiani, Fadila Agustina (1251195) (2016) Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan BUMN di Bandung. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1251195_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (51Kb) | Preview
[img] Text
1251195_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (672Kb)
[img]
Preview
Text
1251195_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (575Kb) | Preview
[img] Text
1251195_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (536Kb)
[img] Text
1251195_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (268Kb)
[img] Text
1251195_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (529Kb)
[img]
Preview
Text
1251195_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (214Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1251195_Cover.pdf - Accepted Version

Download (387Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1251195_References.pdf - Accepted Version

Download (302Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan good corporate governance pada perusahaan BUMN di Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kereta Api Indonesia Bandung dan PT. INTI Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik survey dengan metode kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada audit internal yang berada di divisi SPI dan divisi GCG dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 19.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan good corporate governance di Perusahaan BUMN di Bandung. Hal ini disebabkan hipotesis pada penelitian ini diterima karena tingkat signifikansi menunjukan hasil 0,002 < 0,05 yang berarti H1 diterima atau terdukung.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Audit internal dan good corprate governance
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economics > 51 Accounting Department
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 27 Feb 2017 04:27
Last Modified: 27 Feb 2017 04:27
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/21755

Actions (login required)

View Item View Item